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Information financière du ministère

Tableau 1 : Dépenses prévues du ministère 2015-2016

Dépenses prévues du ministère 2015-2016 (M$)
Fonctionnement 4 311,0 $
Infrastructure 185,0 $
Redressement de consolidation du secteur parapublic (180,3 $)
Total, y compris le redressement de consolidation 4 315,7 $

Tableau 2 : Chiffres combinés – Fonctionnement et immobilisations par crédit

Crédits et programmes Prévisions 2015-16 Variation par rapport aux prévisions de 2014-15 Prévisions 2014-15 Chiffres réels provisoires 2014-15 Chiffres réels 2013-14
$ $ % $ $ $
FONCTIONNEMENT
Administration du ministère 14 024 000 142 500 1,0% 13 881 500 13 425 400 11 158 129
Services à l'enfance et à la jeunesse 4 296 910 300 80 070 000 1,9% 4 216 840 300 4 200 432 400 4 065 430 491
Total  y compris mandats spéciaux 4 310 934 300 80 212 500 1,9% 4 230 721 800 4 213 857 800 4 076 588 620
Moins: Mandats spéciaux 0 (1 274 674 400) (100,0%) 1 274 674 400 0 0
Total à voter - Fonctionnement 4 310 934 300 1 354 886 900 45,8% 2 956 047 400 4 213 857 800 4 076 588 620
Mandats spéciaux 0 (1 274 674 400) (100,0%) 1 274 674 400 0 0
Crédits législatifs 64 014 0 0% 64 014 64 014 65 968
Total du ministère - Fonctionnement 4 310 998 314 80 212 500 1,9% 4 230 785 814 4 213 921 814 4 076 654 588
Redressement de consolidation et autres redressement (101 561 000) (2 924 200) 3,0% (98 636 800) (101 271 200) (104 083 713)
Toal du ministère - Fonctionnement, y compris le redressement de consolidation 4 209 437 314 77 288 300 1,9% 4 132 149 014 4 112 650 614 3 972 570 875
ACTIFS DE FONCTIONNEMENT
Services à l'enfance et à la jeunesse 203 000 200 000 6666,7% 3 000 3 000 194 061
Total du ministère - Actifs 203 000 200 000 6666,7% 3 000 3 000 194 061
Moins: Mandats spéciaux 0 0 0% 0 0 0
Total à voter - Actifs 203 000 200 000 6666,7% 3 000 3 000 194 061
IMMOBILISATIONS
Programme de services à l'enfance et à la jeunesse 1 000 (1 000) (50,0%) 2 000 2 000 0
Programme d'infrastructure 173 903 000 90 495 000 108,5% 83 408 000 252 805 900 26 720 261
Total - Immobilisations 173 904 000 90 494 000 108,5% 83 410 000 52 807 900 26 720 261
Moins: Mandats spéciaux 0 (22 965 500) (100,0%) 22 965 500 0 0
Total à votre - Immobilisations 173 904 000 113 459 500 187,7% 60 444 500 52 807 900 26 720 261
Mandats spéciaux 0 (22 965 500) (100,0%) 22 965 500 0 0
Crédits législatifs 11 125 100 535 100 5,1% 10 590 000 10 590 000 0
Total du ministère - Immobilisations 185 029 100 191 029 100 96,8% 94 000 000 63 397 900 26 720 261
Redressement de consolidation (78 780 400) (71 914 100) 1047,3% (6 866 300) (2 185 000) (2 684 912)
Total du ministère - Charges d'immobilisations, y compris le redressement de consolidation 106 248 700 19 115 000 21,9% 87 133 700 61 212 900 24 035 349
BIENS IMMOBILISÉS
Programme de services à l'enfance et à la jeunesse 8 480 200 2 980 200 54,2% 5 500 000 5 500 000 33 716 661
Programme d'infrastructure 15 317 800 15 317 800 - 0 0 0
Moins: Mandats spéciaux 0 (1 650 000) 0% 1 650 000 0 0
Total à votre du ministère - Biens immobilisés 23 798 000 19 948 000 518,1% 3 850 000 5 500 000 33 716 661
Mandats spéciaux 0 (1 650 000) (100%) 1 650 000 0 0
Total du ministère - Biens immobilisés 23 798 000 18 298 000 332,7% 5 500 000 5 500 000 33 716 661
Total du ministère - Fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressement (excluant les biens immobilisés) 4 315 686 014 96 403 300 2,3% 54 219 282 714 4 173 863 514 3 996 606 224

1 Les chiffres réels provisoires correspondent aux données financières figurant dans le Budget de l'Ontario de 2015.

2 Montants redressés pour tenir compte du transfert de fonds au ministère de l'Éducation et des redressements au sein du Programme de services à l'enfance et à la jeunesse.

3 Montants redressés pour tenir compte des transferts de fonds au ministère des Finances en lien avec le Fonds pour les initiatives locales de réduction de la pauvreté.