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Ministère des
Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires
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Tableau : Sommaire – Fonctionnement et immobilisations par crédit
Crédits et programmes | Prévisions 2017-2018 $ | Variation par rapport aux prévisions de 2016-2017 $ | % | Prévisions 2016-2017* $ | Chiffres réels provisoires 2016-2017* $ | Chiffres réels 2015-2016* $ |
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CHARGES DE FONCTIONNEMENT | ||||||
Administration du ministère | 15 378 900 | 1 699 500 | 12,4 | 13 679 400 | 13 629 400 | 14 297 363 |
Services à l’enfance et à la jeunesse | 4 463 373 900 | 107 859 900 | 2,5 | 4 355 514 000 | 4 451 336 400 | 4 291 874 285 |
Moins : Mandats spéciaux | - | - | - | - | - | - |
Total à voter – Charges de fonctionnement | 4 478 752 800 | 109 559 400 | 2,5 | 4 369 193 400 | 4 464 965 800 | 4 306 171 648 |
Mandats spéciaux | - | - | - | - | - | |
Crédits législatifs | 65 014 | - | - | 65 014 | 326 314 | 65 968 |
Total du ministère – Charges de fonctionnement | 4 478 817 814 | 109 559 400 | 2,5 | 4 369 258 414 | 4 465 292 114 | 4 306 237 616 |
Redressement de consolidation et autres redressements | (103 523 700) | (8 408 700)/td> | - | (95 115 000) | (121 541 200) | (103 837 303) |
Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 4 375 294 114 | 101 150 700 | 2,4 | 4 274 143 414 | 4 343 750 914 | 4 202 400 313 |
ACTIFS DE FONCTIONNEMENT | ||||||
Services à l’enfance et à la jeunesse | 3 000 | - | - | 3 000 | 3 000 | - |
Moins : Mandats spéciaux | - | - | - | - | - | - |
Total à voter – Actifs de fonctionnement | 3 000 | - | - | 3 000 | 3 000 | - |
Mandats spéciaux | - | - | - | - | - | - |
Crédits législatifs | - | - | - | - | - | - |
Total du ministère – Actifs de fonctionnement | 3 000 | - | - | 3 000 | 3 000 | - |
CHARGES D’IMMOBILISATIONS | ||||||
Services à l’enfance et à la jeunesse | 1 000 | - | - | 1 000 | 1 000 | - |
Programme d’infrastructure | 58 142 500 | (60 716 300) | (51,1) | 118 858 800 | 92 927 900 | 159 012 761 |
Moins : Mandats spéciaux | - | - | - | - | - | - |
Total à voter – Charges d'immobilisations | 58 143 500 | (60 716 300) | (51,1) | 118 859 800 | 92 928 900 | 159 012 761 |
Mandats spéciaux | - | - | - | - | - | - |
Crédits législatifs | 10 381 300 | 58 600 | 0,6 | 10 322 700 | 10 322 700 | 10 322 653 |
Total du ministère – Charges d'immobilisations | 68 524 800 | (60 657 700) | (47,0) | 129 182 500 | 103 251 600 | 169 335 414 |
Redressement de consolidation et autres redressements | - | 1 570 000 | - | (1 570 000) | - | (74 379 454) |
Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 68 524 800 | (59 087 700) | (46,3) | 127 612 500 | 103 251 600 | 94 955 960 |
BIENS IMMOBILISÉS | ||||||
Services à l’enfance et à la jeunesse | 8 840 000 | 7 471 500 | 546,0 | 1 368 500 | 5 926 600 | - |
Programme d’infrastructure | 5 382 400 | 1 128 600 | 26,5 | 4 253 800 | 3 824 806 | 819 357 |
Moins : Mandats spéciaux | - | - | - | - | - | - |
Total à voter – Biens immobilisés | 14 222 400 | 8 600 100 | 153,0 | 5 622 300 | 9 751 406 | 819 357 |
Mandats spéciaux | - | - | - | - | - | - |
Crédits législatifs | - | - | - | - | - | - |
Total du ministère – Biens immobilisés | 14 222 400 | 8 600 100 | 153,0 | 5 622 300 | 9 751 406 | 819 357 |
Total du ministère – Fonctionnement et immobilisations, y compris | ||||||
redressement de consolidation et autres redressements (excluant les biens) | 4 443 818 914 | 42 063 000 | 1,0 | 4 401 755 914 | 4 447 002 514 | 4 297 356 273 |
*Les prévisions, les chiffres réels provisoires et les chiffres réels des derniers exercices sont redressés afin de refléter les changements relatifs à l’organisation du ministère ou à la structure de ses programmes. Les chiffres réels provisoires correspondent aux données financières figurant dans le Budget de l’Ontario de 2017.
Services à l’enfance et à la jeunesse | 98,4% |
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Programme d’infrastructure | 1,3% |
Administration du ministère | 0,3% |
Services à l’enfance et à la jeunesse | 99,7% |
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Administration du ministère | 0,3% |
Programme d’infrastructure/th> | 84,8% |
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Services à l’enfance et à la jeunesse | 15,2% |