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ORGANIGRAMME DU MINISTÈRE

Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse Organigramme

DONNÉES FINANCIÈRES DÉTAILLÉES

Tableau : Sommaire – Fonctionnement et immobilisations par crédit

Crédits et programmes Prévisions 2017-2018 $ Variation par rapport aux prévisions de 2016-2017 $ % Prévisions 2016-2017* $ Chiffres réels provisoires 2016-2017* $ Chiffres réels 2015-2016* $
CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Administration du ministère 15 378 900 1 699 500 12,4 13 679 400 13 629 400 14 297 363
Services à l’enfance et à la jeunesse 4 463 373 900 107 859 900 2,5 4 355 514 000 4 451 336 400 4 291 874 285
Moins : Mandats spéciaux - - - - - -
Total à voter – Charges de fonctionnement 4 478 752 800 109 559 400 2,5 4 369 193 400 4 464 965 800 4 306 171 648
Mandats spéciaux - - - - -
Crédits législatifs 65 014 - - 65 014 326 314 65 968
Total du ministère – Charges de fonctionnement 4 478 817 814 109 559 400 2,5 4 369 258 414 4 465 292 114 4 306 237 616
Redressement de consolidation et autres redressements (103 523 700) (8 408 700)/td> - (95 115 000) (121 541 200) (103 837 303)
Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements 4 375 294 114 101 150 700 2,4 4 274 143 414 4 343 750 914 4 202 400 313
ACTIFS DE FONCTIONNEMENT
Services à l’enfance et à la jeunesse 3 000 - - 3 000 3 000 -
Moins : Mandats spéciaux - - - - - -
Total à voter – Actifs de fonctionnement 3 000 - - 3 000 3 000 -
Mandats spéciaux - - - - - -
Crédits législatifs - - - - - -
Total du ministère – Actifs de fonctionnement 3 000 - - 3 000 3 000 -
CHARGES D’IMMOBILISATIONS
Services à l’enfance et à la jeunesse 1 000 - - 1 000 1 000 -
Programme d’infrastructure 58 142 500 (60 716 300) (51,1) 118 858 800 92 927 900 159 012 761
Moins : Mandats spéciaux - - - - - -
Total à voter – Charges d'immobilisations 58 143 500 (60 716 300) (51,1) 118 859 800 92 928 900 159 012 761
Mandats spéciaux - - - - - -
Crédits législatifs 10 381 300 58 600 0,6 10 322 700 10 322 700 10 322 653
Total du ministère – Charges d'immobilisations 68 524 800 (60 657 700) (47,0) 129 182 500 103 251 600 169 335 414
Redressement de consolidation et autres redressements - 1 570 000 - (1 570 000) - (74 379 454)
Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements 68 524 800 (59 087 700) (46,3) 127 612 500 103 251 600 94 955 960
BIENS IMMOBILISÉS
Services à l’enfance et à la jeunesse 8 840 000 7 471 500 546,0 1 368 500 5 926 600 -
Programme d’infrastructure 5 382 400 1 128 600 26,5 4 253 800 3 824 806 819 357
Moins : Mandats spéciaux - - - - - -
Total à voter – Biens immobilisés 14 222 400 8 600 100 153,0 5 622 300 9 751 406 819 357
Mandats spéciaux - - - - - -
Crédits législatifs - - - - - -
Total du ministère – Biens immobilisés 14 222 400 8 600 100 153,0 5 622 300 9 751 406 819 357
Total du ministère – Fonctionnement et immobilisations, y compris
redressement de consolidation et autres redressements (excluant les biens) 4 443 818 914 42 063 000 1,0 4 401 755 914 4 447 002 514 4 297 356 273

*Les prévisions, les chiffres réels provisoires et les chiffres réels des derniers exercices sont redressés afin de refléter les changements relatifs à l’organisation du ministère ou à la structure de ses programmes. Les chiffres réels provisoires correspondent aux données financières figurant dans le Budget de l’Ontario de 2017.

Prévisions des dépenses de fonctionnement et d'immobilisations par crédit

Prévisions des dépenses de fonctionnement et d'immobilisations par crédit
Services à l’enfance et à la jeunesse 98,4%
Programme d’infrastructure 1,3%
Administration du ministère 0,3%

Total du ministère – Charges de fonctionnement par crédit
Services à l’enfance et à la jeunesse 99,7%
Administration du ministère 0,3%

Total du ministère – Charges d’immobilisations par crédit
Programme d’infrastructure/th> 84,8%
Services à l’enfance et à la jeunesse 15,2%